Control Interno

«Manual de control interno de las entidades locales»

Publicació del «Manual de control interno de las entidades locales», del qual el nostre soci, Pere Ruiz, és coautor i que ha estat publicat per Wolters Kluwer.

En aquest Manual es donen les pautes per establir un model de control efectiu sobre la base d’una anàlisi de riscos alineat amb els objectius que es pretenguin aconseguir i les prioritats establertes per a cada exercici.

Els autors que participen en aquest llibre aporten l’experiència de 20 anys implantant models de control basats en el control financer, de manera que incorporen en cada tema els elements necessaris per posar en marxa el model de control intern d’una entitat local.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

La nova instrucció sobre remissió d’informació relativa al control intern de les Entitats Locals

El passat dia 17 de gener es va publicar al BOE la Resolució de 15 de gener de 2020 de la Presidència del Tribunal de Comptes, per la qual es publica l’Acord de Ple de 19 de desembre de 2019, en què s’aprova la Instrucció sobre remissió d’informació relativa a l’exercici del control intern de les entitats locals.

Aquesta nova Resolució, que deroga l’anterior Resolució de 10 de juliol de 2015, s’aprova amb l’Objectiu d’incorporar les novetats que estableix el Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic de control intern en les entitats del Sector Públic local, relatives a les obligacions que té l’òrgan interventor de comunicar aquells fets apreciats en l’exercici de control intern local que puguin ser susceptibles de constituir una infracció administrativa o donar lloc a l’exigència de responsabilitats comptables o penals, a més d’establir una necessària adaptació al nou marc reglamentari.

Aquesta nova instrucció presenta tres principals diferències respecte de la seva norma anterior: (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Jornades Sobre Control Intern: “El nou model de control intern de les entitats locals derivat del R.D. 424/2017”

Els passats dies 13, 20 i 27 de novembre van tenir lloc, a la Diputació de Lleida, diverses jornades sobre control intern, amb motiu de l’entrada en vigor i implantació de les mesures previstes al RD 424/2017, de 28 d’abril, pel què es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local, en col·laboració amb el CSITAL, en què el nostre soci, Enric Ripoll, va participar com a formador en la sessió sobre :”Treballs realitzats amb tècniques de mostreig. Criteris bàsics a aplicar i normativa”. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Jornades sobre Control Intern – Barcelona

Els passats dies 7,11,18 i 25 d’octubre van tenir lloc, a Barcelona, diverses jornades sobre control intern, amb motiu de l’entrada en vigor i implantació de les mesures previstes al RD 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local, organitzades pel Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local (CSITAL). En aquestes jornades es van exposar diversos temes vinculats a l’aplicació del model del control intern, fiscalització plena, fiscalització prèvia limitada, control financer, control permanent i auditoria pública.

Així mateix, les jornades també van tractar sobre l’aplicació de la regulació normativa vigent a cinc àmbits diferenciats: funció pública, contractació, patrimoni, ingressos i subvencions i, el nostre soci, Enric Ripoll, va participar presentant una ponència sobre: “Treballs realitzats amb tècniques de mostreig. Criteris bàsics a aplicar i normativa”.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Marató de formació al Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya

El passat 26 de setembre, el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya va organitzar una marató de formació, en què durant 6 hores continuades es va fer un repàs a l’actualització de normativa i altres aspectes d’interès per a l’activitat dels auditors. Entre els temes tractats, el nostre soci, Pere Ruiz, va presentar una ponència sobre el paper dels auditors  privats en la realització de les auditories als ens dependents dels ajuntaments, que amb l’aplicació del RD 424/2017 de Règim de Control Intern dels Ens Locals, seran obligatòries en els comptes que es tancaran a 31 de desembre de 2019.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

I Congrés sobre Control Intern Local de Badajoz

Els passats dies 3 i 4 d’octubre va tenir lloc, a Badajoz, el Primer Congrés de Control Intern Local (CCIL). El congrés va ser un punt de trobada per als responsables de control intern del sector públic local, amb més de 400 participants d’arreu de l’Estat, en el qual es va debatre i analitzar amb profunditat sobre les conseqüències de l’aplicació del nou marc de Control Intern derivat del RD 424/2017.

Davant la rellevància de la temàtica tractada i el compromís de Faura-Casas com a col·laboradors dels òrgans interventors locals, vàrem participar activament en el Congrés, com a empresa patrocinadora. Així mateix, una representació del nostre equip es va desplaçar fins a Badajoz per participar de les ponències, una de les quals va ser desenvolupada pel nostre soci, Pere Ruiz, en què va exposar una metodologia per l’avaluació de riscos en les entitats locals.

 

 

 

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Seminari “Control Intern de les Entitats del sector Públic Local”

El dia 16 de març, el nostre soci Pere Ruiz Espinós va presentar una ponència en el seminari “Control Interno de las Entidades del Sector Público Local“, a Madrid, organitzat per BONSER Iniciativas de Gestión, S.L. i patrocinat per Faura-Casas.

En el seminari es varen tractar, de forma pràctica, casos reals d’implantació del nou model de control financer permanent en administracions públiques, el qual permet substituir l’antic model basat en la tradicional funció interventora, i permetrà, d’aquesta forma, utilitzar els recursos destinats al control intern de les entitats locals d’una forma més eficaç i eficient. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Seminari “Control Interno en la Administración local” previst pel març de 2018

Els propers dies 14, 15 i 16 de març, se celebrarà a Madrid el seminari “El Control Interno en la Administración local”, patrocinat per Faura-Casas, i en el qual participarà el nostre soci Pere Ruiz Espinós com a ponent.

Aquest seminari va dirigit a interventors, secretaris-interventors i, en general, a qualsevol empleat públic amb responsabilitat en les àrees de control intern, control financer i auditoria de les entitats públiques.

Programa del seminari Control Intern – març 2018

(more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Seminari “Control Interno en la Administración local” previst pel març de 2018

Els propers dies 14, 15 i 16 de març, se celebrarà a Madrid el seminari “El Control Interno en la Administración local”, patrocinat per Faura-Casas, i en el qual participarà el nostre soci Pere Ruiz Espinós com a ponent.

Aquest seminari va dirigit a interventors, secretaris-interventors i, en general, a qualsevol empleat públic amb responsabilitat en les àrees de control intern, control financer i auditoria de les entitats públiques.

Programa del seminari Control Intern – març 2018

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies