Control Interno

«Manual de control interno de las entidades locales»

Publicación del «Manual de control interno de las Entidades locales», del cual nuestro socio, Pere Ruiz, es coautor y que ha sido publicado por Wolters Kluwer.

En este Manual se dan las pautas para establecer un modelo de control efectivo sobre la base de un análisis de riesgos alineado con los objetivos que se pretendan conseguir y las prioridades establecidas para cada ejercicio.

Los autores que participan en este libro aportan la experiencia de 20 años implantando modelos de control basados en el control financiero, por lo que incorporan en cada tema los elementos necesarios para poner en marcha el modelo de control interno de una entidad local.

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La nueva instrucción sobre remisión de información relativa al control interno de las Entidades Locales

En el BOE, del pasado 17 de enero, se publicó la Resolución de 15 de enero de 2020 de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 19 de diciembre de 2019, por el que se aprueba la Instrucción sobre remisión de información relativa al ejercicio del control interno de las entidades locales.

Esta nueva Resolución, que deroga la anterior Resolución de 10 de julio de 2015, se aprueba con el objetivo de incorporar las novedades que establece el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico de control interno en las entidades del Sector Público Local, relativas a la obligación que tiene el órgano interventor de comunicar aquellos hechos apreciados en el ejercicio del control interno local que puedan ser susceptibles de constituir una infracción administrativa o dar lugar a la exigencia de responsabilidades contables o penales, además de establecer una necesaria adaptación al nuevo marco reglamentario. (más…)

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Jornadas Sobre Control Interno: «El nuevo modelo de control interno de las entidades locales derivada del R.D. 424/2017»

Los pasados días 13, 20 y 27 de noviembre tuvieron lugar, en la Diputación de Lleida, varias jornadas sobre control interno, con motivo de la entrada en vigor e implantación de las medidas previstas al RD 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público local, en colaboración con el CSITAL, en que nuestro socio, Enric Ripoll, participó como formador en la sesión sobre :»Trabajos realizados con técnicas de muestreo. Criterios básicos a aplicar y normativa». (más…)

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Jornadas sobre Control Interno – Barcelona

Los pasados ​​días 7,11,18 y 25 de octubre tuvieron lugar, en Barcelona, ​​varias jornadas sobre control interno, con motivo de la entrada en vigor e implantación de las medidas previstas en el RD 424/2017, de 28 de abril, por lo que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público local, organizadas por el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración local (CSITAL). En estas jornadas se expusieron diversos temas vinculados a la aplicación del modelo del control interno, fiscalización plena, fiscalización previa limitada, control financiero, control permanente y auditoría pública.

Asimismo, las jornadas también trataron sobre la aplicación de la regulación normativa vigente en cinco ámbitos diferenciados: función pública, contratación, patrimonio, ingresos y subvenciones y, nuestro socio, Enric Ripoll, participó presentando una ponencia sobre: «Trabajos realizados con técnicas de muestreo. Criterios básicos a aplicar y normativa».

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Maratón de formación en el Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Catalunya

El pasado 26 de septiembre, el Colegio de Censores Jurados de Cuentas del Catalunya organizó una maratón de formación, en la que durante 6 horas continuadas se hizo un repaso a la actualización de normativa y otros aspectos de interés para la actividad de los auditores. Entre los temas tratados, nuestro socio, Pere Ruiz, presentó una ponencia sobre el papel de los auditores privados en la realización de las auditorías a los entes dependientes de los ayuntamientos, que con la aplicación del RD 424/2017 de Régimen de Control Interno de los entes Locales, serán obligatorias en las cuentas que se cerrarán a 31 de diciembre de 2019.

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I Congreso sobre Control Interno Local de Badajoz

Los pasados ​​días 3 y 4 de octubre tuvo lugar, en Badajoz, el Primer Congreso de Control Interno Local (CCIL). El congreso fue un punto de encuentro para los responsables de control interno del sector público local, con más de 400 participantes de todo el Estado, en el cual se debatió y analizó con profundidad sobre las consecuencias de la aplicación del nuevo marco de Control Interno derivado del RD 424/2017.

Ante la relevancia de la temática tratada y el compromiso de Faura-Casas como colaboradores de los órganos interventores locales, participamos activamente en el Congreso, como empresa patrocinadora. Asimismo, una representación de nuestro equipo se desplazó hasta Badajoz para participar de las ponencias, una de las cuales fue desarrollada por nuestro socio, Pere Ruiz, en la que expuso una metodología para la evaluación de riesgos en las entidades locales.

 

 

 

 

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Seminario «Control Interno de las Entidades del Sector Público Local»

El día 16 de marzo, nuestro socio Pedro Ruiz Espinós presentó una ponencia en el seminario «Control Interno de las Entidades del Sector Público Local», en Madrid, organizado por BONSER Iniciativas de Gestión, S.L. y patrocinado por Faura-Casas.

En el seminario se trataron, de forma práctica, casos reales de implantación del nuevo modelo de control financiero permanente en administraciones públicas, que permite sustituir el antiguo modelo basado en la tradicional función interventora, y permitirá, de esta forma, utilizar los recursos destinados al control interno de las entidades locales de una forma más eficaz y eficiente. (más…)

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Seminario «Control Interno en la Administración local» previsto para marzo de 2018

Los próximos días 14, 15 y 16 de marzo tendrá lugar en Madrid el seminario «El Control Interno en la Administración local», patrocinado por Faura-Casas y en el que participará nuestro socio Pere Ruiz Espinós como ponente.

Este seminario va dirigido a interventores, secretarios-interventores y, en general, a cualquier empleado público con responsabilidad en las áreas de control interno, control financiero y auditoria de las entidades públicas.

Programa seminario Control Interno – Marzo 2018

(más…)

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Seminario «Control Interno en la Administración local» previsto para marzo de 2018

Los próximos días 14, 15 y 16 de marzo tendrá lugar en Madrid el seminario «El Control Interno en la Administración local», patrocinado por Faura-Casas y en el que participará nuestro socio Pere Ruiz Espinós como ponente.

Este seminario va dirigido a interventores, secretarios-interventores y, en general, a cualquier empleado público con responsabilidad en las áreas de control interno, control financiero y auditoria de las entidades públicas.

Programa del seminario Control Interno – Marzo 2018

 

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